Как оформить возврат поставщику по нескольким приходным документам не заполняя каждую номенклатуру вручную?
Оценки: 0/0
Решение вопроса:
Создать документ "Возврат поставщику" - заполнить закладку "основное"- перейти на закладку "товары" - подобрать товар из документов поступления.
В новом диалоговом окне отметить галочками нужные позиции - Перенести в документ
В новом диалоговом окне отметить галочками нужные позиции - Перенести в документ
Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить этот ответ?