27.09.2024 08:52 3 При проверке ЕНС по НДФЛ выявлено, что за ноябрь 2023г сформировано неверно уведомление. Сформировало текущим годом уведомление в 1С на разницу. Но в анализ счета 68.01 данное уведомление не тянет.
09.04.2024 11:33 19 Как изменить кадастровую стоимость объекта для расчета налога на имущество налога в БП?
09.02.2024 14:36 2 По нескольким документам Поступление на р/счет(наличных) доходы ЕСХН отражены с НДС, а остальные не включают НДС
27.07.2023 14:12 174 При закрытии счетов затрат по статье Амортизация непонятная проводка Дт 20 Кт 20
06.07.2023 09:25 216 Менялась регистрация в НО.В 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 при закрытии месяца в июне начисляется налог на имущество только за один месяц.
17.09.2021 10:10 293 Здравствуйте! При закрытии месяца, в операции закрытие счетов 20,23,25 - в налоговом учете не распределяются с сч. 25 на сч. 20 - расходы по страхованию на случай смерти и утраты трудоспособности
15.09.2021 13:01 421 Можно ли в одной базе по нескольким организациям делать групповые регламентные операции?
02.12.2020 09:45 195 При экспресс при проверке выдается ошибка в правильности остатков по Дт и Кт при получении гос.субсидии. Почему?
02.11.2020 16:29 398 Делаем закрытие месяца - программа требует закрыть август, но предприятие начало функционировать с 30.09.2020
01.10.2019 11:34 1 324 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в конце года и должен ли закрываться сч.63 "Резерв по сомнительным долгам" в 1С Бухгалтерия.
31.05.2018 14:11 1 509 При закрытии месяца : 1. "Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
13.02.2018 18:12 858 Делаем корректировку поступления 2016 года в 2017 году, В НУ редактируется 2016 год.Корректировка поступления делается не из-за того, что замечена ошибка, т.е. это не исправление идет. А потому, что по соглашению с поставщиком на этот авто уменьшена цена. Вот я и спрашиваю, правильно ли программа корректирует декабрь 2016 года? Тогда же декларацию по прибыли пересдавать придется. Нельзя ли мартом (апрелем) 2017 года сделать запись о прочем доходе, ведь это же не ошибка была в декабре 2016?
01.09.2017 14:28 805 Списывали брак в НУ на финансовый результат, образовалось красное сальдо по сч. 28. Как исправить?