Пришло требование по НДС пояснить расхождения при отражении операций в декларации с кодом 02 и 22. Что делать?
Оценки: 0/0
Решение вопроса:
Предприятие по коду 02 отразило сумму меньше, чем по коду 22. При восстановлении авансов базу указали с НДС и сумма НДС завышена. Переформировать книгу покупок. НДС восстанавливается правильно.
Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить этот ответ?