Мы должны поставщику по накладной. Он нам аннулирован долг. Как это отразить в программе?
Оценки: 0/0
Решение вопроса:
Документ "Списание задолженности"
Выбираете "Организацию" свою.
В поле Списание - указываете "кредиторской задолженности".
В поле кредитор- выбираете поставщика
На закладке "Задолженность" указываете: расчеты по поставщиком, объект расчетов - выбираете накладную и указываете сумму
Выбираете "Организацию" свою.
В поле Списание - указываете "кредиторской задолженности".
В поле кредитор- выбираете поставщика
На закладке "Задолженность" указываете: расчеты по поставщиком, объект расчетов - выбираете накладную и указываете сумму
Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить этот ответ?