13.10.2017 16:52 658 Как списать материалы и поставить на приход объект, который строили подрядчики из наших материалов?
13.10.2017 11:54 3 463 Как правильно отразить в расчете РСВ за 9 месяцев взносы ПФР с сумм превышающих предельную величину?
13.10.2017 10:10 1 081 При начислении аванса не учитывается доплата за расширение зоны обслуживания, почему?
13.10.2017 09:30 1 576 Ввели документ "Поступление товаров", но его не видно в списке накладных, а в анализе движения он есть. В чем причина?
12.10.2017 14:21 886 1. Признается ли чек, распечатанный с помощью онлайн-касс, бланком строгой отчетности? 2. Какие реквизыты должны быть? 3. Будет ли он облагаться НДС?
12.10.2017 11:21 929 На основании документа "Изменение штатного расписания" не формаруются документы "Изменение плановых начислений". Почему?
12.10.2017 09:38 2 471 Почему в авансовом отчете не выбирается документ Кассовое выбытие на закладке Получено?
12.10.2017 09:19 9 347 Не получается открыть смену в программе. Выдает ошибку "Нет касс с закрытыми сменами". Что делать?
11.10.2017 17:15 2 098 Ошибка в технологическом анализе КПС 00000000000000000 недопустимого вида гКБК по КФО 3, счет 201.11, как исправить?
11.10.2017 17:14 1 685 После обновления конфигураций, в Бухгалтерии предприятия не выполняется синхронизация данных с Розницей, выдает ошибку "Конвертация данных", что делать?
11.10.2017 17:14 850 Сотрудник взял отпуск и уволился, прав на него еще не заработал. количество дней отпуска 19, заработано право только на 2. Сделали перерасчет отпуска и сторнировали 17дней. В справке по отпускам сотрудника указано, что он взял отпуск всего на 2 дня. Должно быть так: предоставлено 19д. в августе и -17д. в сентябре. Почему программа заполняет справку неправильно?
11.10.2017 15:44 806 Как правильно провести увольенение в БП 3.0? Делаем отпуск на количество дней компенсации, расчет выполняется автоматически. Так можно?
11.10.2017 11:51 828 Вопрос по банковским платежным картам - как отразить поступление из банка и доходы по УСН?
11.10.2017 11:21 915 Вопрос по счету 76 ВА - сумма полученного СФ не соответствует сумме перечисленного аванса, поэтому при формировании СФ на аванс сумма корректируется как в полученом документе, в результате в Формировании записей книги продаж на разницу формируется проводка в Дт сч 76ВА, как её убрать?
11.10.2017 10:45 793 Подскажите, пожалуйста, как создать дополнительный вид начислений з/п, премию. Бухгалтерия 8.
10.10.2017 15:27 1 201 Как исправить больничный, если сотрудник принес справку с предыдущего места работы?
10.10.2017 09:08 1 238 Поступило новое ОС- автотранспорт, не можем найти справочник Нормы расхода ГСМ, где в БГУ2.0?