По поставщику по сч. 60.01 и по сч. 60.02 есть остатки, которые в сумме закрывают задолженность.
Как сделать зачет между сч. 60.01 и 60.02?
Оценки: 1/0
Решение вопроса:
Взаимозачет можно провести документом Корректировка дjлга. Документ находится Продажи, Покупки-Корректировка долга.
В документе Корректировка долга-Прочие корректировки-выбрать Дт и КТ-заполнить Дт и Кт задолженность, отредактировать суммы.
В документе Корректировка долга-Прочие корректировки-выбрать Дт и КТ-заполнить Дт и Кт задолженность, отредактировать суммы.
Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить этот ответ?