Пришло требование от ФНС, что наша облагаемая операция не попадает в 9 раздел как реализация. Помогите разобраться. Спасибо.
Оценки: 0/0
Решение вопроса:
Если организация на УСН произвела операцию, облагаемую НДС, то в Декларации по НДС должен быть заполнен Раздел 12 и Раздел 1.
Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить этот ответ?