Как заполняется Декларация по НДС при экспорте?
Оценки: 0/0
Решение вопроса:
Для того, чтобы реализация по экспорту попала в Раздел 4 Декларации по НДС необходимо проведение документа Подтверждение нулевой ставки НДС со статусом подтверждена. Если же по истечении 180 дней подверждения нет, то следует использовать схему см. на https://its.1c.ru/db/accnds#content:1609:bp30:_top:%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B4%D1%81
Эта информация оказалась полезной?
Как можно улучшить этот ответ?