16.04.2019 11:09 516 Ведется раздельный учёт. Где прописывается технология распределения общих расходов и как это можно поменять?
16.04.2019 09:41 1 589 Как привязать несколько "счетов-фактур входящих" к одному документу "Поступление товаров"?
23.01.2019 14:07 4 021 Не удается распечатать Корректировочный СФ, пишет "печатная форма не доступна". Почему?
01.08.2018 12:21 564 Как включить в уточненную декларацию восстановление авансов, которые не отражали.
26.07.2018 10:38 1 392 В счет фактуре "Код вида операции" выбирается вручную или зависит от каких нибуть параметров заполенных в 1С?
09.07.2018 13:30 572 В счёт фактуре неправильно формируется налоговая ставка 18% за счёт округлений. Что делать?
27.06.2018 17:51 598 Перечислили предоплату, дали счет фактуру на предоплату, отразили вычет, когда нужно восстановить НДС?
19.06.2018 14:13 736 Если не попал каким то образом зачет аванса в формирование книги покупок в предыдущем квартале, можно его вручную добавить в этом квартале?
14.06.2018 11:46 623 Как настроить, чтобы в документах способ учета НДС всегда принимал значение Распределяется?
24.05.2018 13:57 850 В регламентную операцию по формированию книги покупок за первый квартал попадают счета-фактуры полученные во втором квартале, поступление было в первом квартале. Организация применяет раздельный учет НДС.
23.04.2018 16:33 705 При заполнении корректировки по НДС ,что ставить в разделе 8 - актуально или неактуально?
16.04.2018 11:19 691 Как правильно отразить реализацию услуг контргента - обособленному подразделению?
23.03.2018 12:18 1 015 Работают с экспортом, нужно чтобы в УПД прописывался код товара по КВЭД, прописала в номенклатуре, но в печатную форму не попадает.
20.02.2018 12:16 1 685 Не зачитывается НДС с аванса, введены остатки по счету 76АВ, но он их не видит при зачете аванса после реализации, хотя по всем ОСВ -все правильно. В чем проблема?
13.02.2018 12:20 2 144 При сдачи декларации по НДС в книге продаж было выявлено задвоение "базы" НДС и самого НДС по одному контрагенту, как исправить? По всем регистрам, обороткам и остальным отчетам все верно и задвоения нет, проблема только в книге покупок и книге продаж, и Декларрации по НДС: в декларации в разделе 3 встает корректная сумма, в разделах 8 и 9 задвоенная
13.02.2018 11:52 846 Меня смущает что после всех закрытий в оборотке по 19 счету по дебету "-" красный, а должен по кредиту